2023年市委宣传部预算公开说明
来源: AnyBody | 日期: 2023-01-18 | 点击: 11128 | 打印本页 | 返回列表  

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2023市委宣传部预算表

一、2023年收支预算总表

二、2023收入预算总

三、2023支出预算总

四、2023年财政拨款收支预算总表

五、2023一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表

2023财政拨款预算“三公”经费支出表

2023政府性基金预算支出表

九、2023项目支出预算表

十、2023支出功能分类预算表

十一2023支出经济分类预算表(政府预算)

十二2023支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

最新核定的《中共抚顺市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》为秘密件,因此不在网上公开。

  二、部门预算单位构成

抚顺市委宣传部没有纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。


第二部分 部门预算公开表

2023年部门预算公开表(请点击查阅附件)


第三部分 2023年部门预算情况说明

  一、关于2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位2023年收支总预算1519.2万元。

收入预算增减情况:

2023年,本部门及所属单位部门收入预算 1519.2万元,比上年增加288.51万元增加23%,增加主要原因:人员经费(养老保险、医疗保险调整基数,经费增加;缴纳2022年-2023年在职人员工伤保险)及部分项目经费增加。按照资金来源划分,财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)1519.2万元,同比增加了288.51万元增加23%增加主要原因:人员经费(缴纳2022年-2023年在职人员工伤保险)及部分项目经费增加。

支出预算增减情况:

2023年,本部门及所属单位部门总体情况支出1519.2万元,比上年增加288.51万元增加23%,增加主要原因:人员经费(养老保险、医疗保险调整基数,人员经费增加;缴纳2022年和2023年在职人员工伤保险)及部分项目经费增加。其中:基本支出884.38万元,比上年增加138.79万元,增加18%,主要原因:养老保险、医疗保险调整基数,人员经费增加;缴纳2022年-2023年在职人员工伤保险项目支出634.82万元,上年增加47.12万元,增加8%,增加主要原因:部分项目因工作实际需求经费有所增加   

二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

    本部门及所属单位2023年财政拨款收支总预算1519.2万元,收入预算按来源分为当年财政拨款收入。具体包括:当年财政拨款收入1519.2元。按功能支出分类包括:一般公共服务支出1291.21万元卫生健康支出45.26万元、住房保障支出79.2万元;按经济支出分类包括:工资福利支出784.77万元,商品和服务支出93.62万元,对个人和家庭的补助支出5.99万元,项目支出634.82万元。

财政拨款收入预算增减情况:

比上年增加288.51万元增加23%

    财政拨款支出预算增减情况:

比上年增加288.51万元,增加23%

 

  三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

  本部门及所属单位2023年一般公共预算基本支出884.38万元,其中:工资福利支出784.77元,商品和服务支出93.62万元,对个人和家庭补助支出5.99万元。

  人员经费838.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

公用经费45.82万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

  四、关于2023“三公”经费预算情况说明

  2023“三公”经费预算数7.5万元,其中:公务用车运行维护费3万元公务接待费4.5万元。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年机关运行经费预算为45.82万元。

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

  

(四)国有资产占有使用情况

 截止202212月,市委宣传部及所属单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

 单位价值20万元以上有通用设备0台(套),单位价值50万元以上专业设备0台(套)。 

(五)预算绩效情况

 2023年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及9个项目,项目支出预算合计为634.82万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

(六)预算公开表数据中无数据的情况说明

2023年预算中没有纳入预算管理的债务支出、政府采购支出、政府购买服务支出、部门管理专项资金,故“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”4张表中没有数据


第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。 

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

14.农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项):反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。 

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

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