老干办2025年预算公开说明
来源: AnyBody | 日期: 2025-01-26 | 点击: 1508 | 打印本页 | 返回列表  

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算支出表

九、2025年项目支出预算表

   十、2025年支出功能分类预算表

   十一、2025年支出经济分类预算表(政府预算)

十二、2025年支出经济分类预算表(部门预算)

十三、2025年债务支出预算表

十四、2025年政府采购支出预算表

十五、2025政府购买服务支出预算表

十六、2025年部门(单位)整体绩效目标表

十七、2025部门预算项目(政策)绩效目标表

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第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

1.为市委、人大、政府、政协离退休干部服务。

2.为市委、市人大、市政府、市政协机关离退休干部政治习、文体活动提供服务保障。

  二、部门预算单位构成

本次纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括1.  中共抚顺市委办公室老干部服务中心 

 

  

第二部分 部门预算公开表

2025年部门预算公开表

第三部分 2025年部门预算情况说明

  一、关于2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位2025年收支总预算143.13万元。

收入预算增减情况:

2025年,本部门及所属单位部门收入预算143.13万元,比上年增加8.78万元,上升6.5 %,增加主要原因:社会保障和就业支出和卫生健康支出。按照资金来源划分,财政拨款收入143.13万元,同比上年增加8.78万元,上升6.5 %,增加主要原因:社会保障和就业支出和卫生健康支出

支出预算增减情况:

2025年,本部门及所属单位部门总体情况支出143.13万元,比上年增加8.78万元,上升6.5%,增加主要原因:社会保障和就业支出和卫生健康支出。其中:基本支出143.13万元,比上年增加8.78万元,上升6.5%,上升主要原因:社会保障和就业支出和卫生健康支出

二、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2025年财政拨款收支总预算143.13万元,收入预算按来源分为:财政拨款143.13万元。具体包括:当年财政拨款收入143.13万元,按功能支出分类包括:一般公共服务支出100.02万元,社会保险就业支出18万元,卫生健康支出12.11万元,住房保障支出13万元;按经济支出分类包括:工资福利支出130.71万元,商品和服务支出12.42万元。

财政拨款收入预算增减情况:

比上年增加8.78万元,增加6.5%。

      财政拨款支出预算增减情况:

比上年增加8.78万元,增加6.5%。

  三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

  本部门及所属单位2025年一般公共预算基本支出143.13万元,其中:工资福利支出130.71万元,商品和服务支出12.42万元。

  人员经费137.91 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含在职个人取暖费等)、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出12.42万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

  四、关于2025“三公”经费预算情况说明

  2025年无”三公”经费

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年机关及所属 1 个事业单位机关运行经费预算为 12.42万元。

(二)政府采购情况

2025年我部门无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况

2024年我部门无政府购买服务。

(四)国有资产占有使用情况

 截止202412月,本部门及所属单位共有1个,共有国有资产5.99万元,具体包括:固定资产4.66万元,货币资金1.33万元。

(五)预算绩效情况

 2025年无项目

第四部分 名词解释

   

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。

 4.一般公共服务()党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 

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